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费用报销审核管理制度

[01-24 00:15:50]   来源:http://www.duoxue8.com  物业财务   阅读:903
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费用报销审核管理制度 

一、目的 
规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。 
二、适用范围 
适用于公司各项报销费用的控制。 
三、职责 
1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。 
四、程序要点 
1、费用报销的标准 
(1)行政管理费用报销的标准(见下表): 
项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费 
交通工具 伙食标准 住宿标准 其他补助 
总经理 合理开支,实报实销。 
部门经理 
员工 
备注:1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。 
(2)经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。 
2、报销单据的填制要求 
(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 
(2)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 
(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 
(4)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。 
(5)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 
3、报销单据的审核 
(1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。 
(2)费用报销由报销人填写,各部门负责人依权限签字确认。 
(3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。 
(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 
4、费用的给付 
(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。 
(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。 
(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。 
(4)单位价格在1000元以下的报延茫沙瞿稍庇孟纸鹬Ц丁? 
(5)单位价格在1000以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报总经理批准后,以现金支付。 
(6)费用发生前借支备用金的,由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。 
5、费用报销单据的保管 
(1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证,月末财务部经理审核后,由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。 
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。 
五、记录 
1、《费用报销登记表》 
2、《费用报销单》 


费用报销审核管理制度 结束。
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